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内部監査の状況

IIJは社長直轄の独立した組織として内部監査室を設置しています。内部監査室は、財務数値の正確性の確保、コンプライアンスの充実、業務効率の増進を目的として、内部監査計画を策定しています。内部監査室は内部監査報告書を作成し、社長・被監査部門長に報告し、改善指摘事項がある場合、改善計画の内容及び改善状況を確認します。内部監査室では、経営課題や重要性に応じ以下のような分類を設け、複数の観点から複数の部署・子会社を対象とした内部監査を実施しています。

  • 業務監査(テーマ監査、組織構造分類別監査、定期監査)
  • J-SOX内部監査

内部監査室は監査役との連携強化を図るため、監査役会への陪席、監査役への定期的なレポーティング及び監査役との定期的な意見交換を行なっています。

年度 内部監査室と監査役の連携
2023年度
  • 監査役会への陪席:13回/13回
  • 監査役との意見交換:37回
2022年度
  • 監査役会への陪席:14回/14回
  • 監査役との意見交換:61回
2021年度
  • 監査役会への陪席:13回/13回
  • 監査役との意見交換:17回

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